欧洲vat怎么注册(欧盟个人有VAT吗)

questions and answer

欧洲各国vat申请费用

欧洲各国vat申请费用如下:

1、英国vat注册费用:官方时间4-6周(最快的有两个工作日下来,最慢的有6个星期下来,实际时间平均7-12个工作日,视税务局的工作效率),注册费用是2800.00元(年度套餐价)。

2、德国vat注册费用:德国VAT一年要纳税申报13次(月度:12次;年度:1次),费用是9000元(年度套餐:注册+eori+12次月报+1次年报)

3、法国vat注册费用:法国VAT注册时间要花费4-8周,费用是12000元(全年套餐:VAT税号注册+全年申报+欧盟海关EORI号码)。

4、意大利vat注册费用:意大利VAT注册时间要花费4-8周,费用是11500元(全年套餐:VAT税号注册+全年申报+欧盟海关EORI号码)。

5、西班牙vat注册费用:西班牙VAT注册时间要花费2-3周,费用是10800元但不包含在VIES上注册(全年套餐:VAT税号注册+全年申报+欧盟海关EORI号码)。

如何注册申报 VAT 税号?

我们以西班牙VAT为例,西班牙VAT申报方式如下。

申报方式

西班牙VAT申报有零申报和正常税率申报两种。

正常税率申报

具体来说,当货物进入西班牙,需要缴纳进口增值税;而货物销售出去后,就会产生销售增值税。商家之前缴纳的进口增值税可以用来抵扣需要缴纳的销售增值税,抵扣完后,销售增值税如有剩余,则只需缴纳剩余部分即可,如果进口增值税在当季没有全部抵扣,可以用在下一季度继续抵扣。

关税=申报货值*关税税率

进口增值税=(申报货值+头程运费+关税)*申报税率

销售增值税=【最终销售额/(1+申报税率)】*申报税率

最终缴纳增值税=销售增值税-进口增值税

零申报

在申报期内VAT税号没有任何销售记录,则可以选择零申报(所有货物都没有从西班牙发货,亚马逊后台没有销售记录)。

亚马逊 注册了欧洲站 怎么去申请和申报英国VAT?

可以自行注册账号去相应的当地税务官网进行资料提交申办,但是难度大,资料繁琐,操作麻烦,建议你找相关的代理服务商进行办理,价格实惠,一站式搞定(mjcm5200)。

去年开始,VAT就一直是跨境电商圈的热议话题,特别是在英国站和德国站卖家相继被取消销售权后,圈子里人心惶惶,就怕一觉醒来账号就消失了!其实VAT发展至今,已不仅仅是税务问题,欧洲站卖家应将精力聚焦在账号合规合法布局上,确保店铺能正常运行。

在以往像eBay、Amazon这样的平台并不需要缴纳VAT增值税,因为都是以邮件小包形式发送物品,因此省略了VAT这样繁杂的流程。但从2017年开始,欧盟将亚马逊给告了,以至于亚马逊欧洲站都相继要求注册VAT号码,按时缴纳VAT增值税,否则作封号处理。

独立站做欧洲vat怎么处理

一、独立站做欧洲vat怎么处理?

vat一般在税务信息中填写,我们按要求填写并添加增值税号!

二、独立站做欧洲如何缴纳vat?

根据英国和欧盟的法律,如果符合以下条件,独立站卖家需要注册VAT税号和纳税。

1.年销售额超过英国或欧盟国家的跨境销售额规定值(2021年7月1日后,欧盟的销售额限定调整为1万欧元);

2.使用欧洲本土仓库,将货物存放在欧洲并销售;

3.公司设在欧洲某个国家。

三、缴纳vat的流程是什么?

1.注册税号

卖方需要根据公司主体和主要销售国家注册VAT税号。例如,家公司开设独立站,主要销往英国和德国,卖家需要在英国注册VAT和德国VAT。欧洲国家的注册材料略有不同,主要需要营业执照.法

人身份证.店铺链接.授权书(签字盖章).企业信用报告等。

2.申报并缴纳

卖方需要按照国家申报周期向税务局申报上个月或上个季度的增值税,并在截止日期内缴纳税款。

独立站必须按时缴纳vat,否则会影响店铺的运营,另外,独立站申请vat可提供独立站链接注册税号,需提供独立站店铺信息和商业计划.销售数据等信息,这样申请税号会更快。

在欧洲做独立站首先要注册vat嗯,然后按照相关规定缴纳就可以了。目前欧洲可以支付。vat规定只要年销售额超过1万欧元,就需要注册。此外,使用欧洲本地仓库或设在欧洲的公司需要支付vat

的。

注册了亚马逊欧洲站,怎么去申请和申报英国VAT

亚马逊欧洲站vat怎么申请

去年开始,VAT就一直是跨境电商圈的热议话题,特别是在英国站和德国站卖家相继被取消销售权后,圈子里人心惶惶,就怕一觉醒来账号就消失了!其实VAT发展至今,已不仅仅是税务问题,欧洲站卖家应将精力聚焦在账号布局上。

一. VAT解析

VAT是欧盟的一种税制(Value Added Tax)的简称,即消费增值税,为海关对货物、货运、保险和其他费用征收的税金。一般在对欧盟国家进行进出口贸易时需要缴纳三种税:进口税(可退还)+进口关税(无法退还)+增值税(VAT)。

在以往像eBay、Amazon这样的平台并不需要缴纳VAT增值税,因为都是以邮件小包形式发送物品,因此省略了VAT这样繁杂的流程。但从2017年开始,欧盟将亚马逊给告了,以至于亚马逊欧洲站都相继要求注册VAT号码,按时缴纳VAT增值税,否则作封号处理。

01 VAT增值税的税率是多少?

欧洲七国的VAT税率一般为:英国:20%;法国:20%;意大利:22%;德国:19%;西班牙:21%;捷克共和国:21%;波兰:23%。

英国VAT增值税有三种:

20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)

5% 的低税率(比如家庭用电或者汽油等)

0% 的税率(适用于极个别情况)

02 误区扫盲:

有些卖家认为,在原有不高的利润基础上直接缴纳营业额的20%作为VAT过于高昂,从而认为进驻欧洲站最终无利可图。

其实,这是错误的看法。VAT并非由公司缴纳,而是由最终购买者缴纳。公司只是代为收缴,统一上交。

03 VAT算法:

以英国为例,总的税金成本是按20%来征(按stand rate来算),这个税分为两个部分来征,一部分是入关时海关征收的进口VAT,另一部分就是销售时向消费者征收的销售VAT。

· 进口VAT = (申报货值+duty+freight)*20%

· 销售VAT =售价/(1+20%) *20% (售价是含税的情况)

· 实际应缴纳的税金=销售VAT - 进口VAT

注:对中国的电商卖家来说,英国的VAT大体上分为两种税率,一种是flat rate (7.5%),一种是stand rate (20%),对于这两种税率,小编这里为大家作一下说明:

Flat rate 相当于国内的小规模纳税人,跟国内小规模纳税人一样也是有限制的,对于年销售额小于15万英镑的卖家可以申请flat rate,税率是7.5%,第一年有1%的折扣,所以第一年是6.5%。

Stand rate就和我们国内的一般纳税人差不多,也有一定标准,对于年销售额超过15万英镑的卖家,申请注册VAT时要选择stand rate,也就是20%的税率。

二. VAT注册

亚马逊欧洲站,英国是主站点,后台还有德、法、意、西四个国家的站点可以切换,对卖家来说,这几个站点又是相互关联的,如果其中一个站点被查出税务问题,其他国家的站点也有很大可能受到影响,一荣俱荣,一损俱损。欧洲五国VAT税号也各自独立,申请、申报的方式及账号评估、补税制度等也各不相同。

当然,并不是每个国家的VAT都需注册。你的商品要卖往哪个国家,就需要注册哪个国家的VAT,每个国家的VAT不可通用。

1.英国VAT

- 申请需提供以下资料:

(1)中国大陆(或香港)个人申请英国VAT税号:

a.证明文件必须提供:公司营业执照(或个体户营业执照)。至少提供以下其中一项:身份证、护照至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页)、驾驶证、结婚证、未婚证、出生证明、医院病历、员工证、房产证、房屋租赁合同、信用卡账单、银行卡账单。

b.基本商业信息:我们将在__销售__产品。(中英文皆可)

(2)英国公司申请英国VAT税号:

a.证明文件必须提供:公司证书(Company Certificate)至少提供以下其中一项:身份证、护照。至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页)、驾驶证、结婚证、未婚证、出生证明、医院病历、员工证、房产证、房屋租赁合同、信用卡账单、银行卡账单。注:个人资料提供者必须是公司的董事,股东或者法定秘书。

b.基本商业信息

- 申报是一季度一次。

2.德国VAT

- 申请需提供以下资料:

(1)营业执照及德文翻译件

(2) 公司章程及德文翻译件

(3)法人护照

(4)税务师的授权书

(5)申请税号签字表

(6)准备用于在德国经营的银行账户信息,特别需要注明的是,欧洲的银行账户的IBAN码,国内银行账户持有人姓名、银行账户、银行的BIC码。这部分信息是必须的。

(7)法人的基本信息:包括姓名、住址、联系电话、联系邮箱以及第一个经营年度的预计销售额

(8)亚马逊店铺信息打印页,并请说明是什么时候开店的。

(9) 公司空白信纸

(10)如果在德国有海外仓,请提供仓储合同

- 申报不仅要每月一次,最后还有一次年度申报,也就是说一年要申报十三次。

Tips:

a.德国VAT的格式:国家简码+9位数字,

For example: DE 123456789

b. 德国VAT申报表需要在每月10号完成,如果能做到现金提前支付,可以申请每月的申报延迟;年度申报需要在次年的5月31日前完成申报。

3.法国VAT

法国VAT申请、申报的规则大致和德国一样,但在此基础上,法国申请VAT税号还需要有当地公司银行作担保。

如何申请英国VAT税号

你好,很高兴回答你的问题。

英国VAT也就是通常所说的增值税,主要使用与英国境内产生的进口,商业交易以及服务行为,也就是作为可以在英国进行销售和旅行缴税的义务的证明。

一)英国公司申请英国VAT税号需要提供以下资料:

1、证明文件

必须提供:公司证书(Company Certificate);

至少提供以下其中一项:身份证,护照;

至少提供以下任意两项(好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单;

注:个人资料提供者必须是公司的董事,股东或者法定秘书。

2、基本商业信息:将在亚马逊销售哪些产品(中英文皆可)

3、填写VAT注册申请表格

4、委托授权书

5、签订税务代理合同

6、回执下来的有:VAT号、EORI号、VAT证书

二)如何缴纳VAT增值税?

VAT税号注册后,有两种途径申请退税(进口增值税)和缴税(销售税VAT):

1、使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;

2、指定正规会计师代为操作。

由于欧洲税务申报需要非常专业的税务知识以及外语能力,所以我们建议客户委托专业的会计师帮您做税务申报。

注:VAT税号申请通过后,请务必要进行税务申报,每季度申报一次,以免VAT税号被政府冻结。如果客户不依法进行VAT税务申报,造成VAT税号被冻结或其他法律责任都由客户自己承担。

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